展覽 31.2
認證
我,羅伯特·德盧西亞,證明:
1. 我已審閱此季度報告(表格10-Q)關於 九 月結束 2024年9月30日 SharpLink arvr遊戲公司(以下簡稱「註冊人」);
2.根據我的知識,本報告不包含任何關於重大事實的不實陳述或遺漏未能在制訂陳述時必需的重大事實,並且在所涉及期間,根據當時的情況,所作的陳述沒有誤導性;
3.基於我的知識,本報告中包括的財務報表和其他財務信息完整、真實地反映了登記者在本報告中呈現的時期內的財務狀況、經營業績和現金流量;
4. 除了以上公認的問題外,註冊人的其他認證官員和我負責爲註冊人建立和維護披露控制程序和程序(如Exchange Act規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及註冊人的內部控制,爲此,他們已披露交易所董事會董事會(或執行相同職能的人)的內部控制最新評估結果;
a. 在我們的監督下,設計了這樣的披露控制和程序,或促使這樣的披露控制和程序得到設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,在編制本報告期間內由這些實體中的其他人知曉;
b. 在我們的監督下設計了這樣的內部控制,或引起了這樣的內部控制的設計,以便提供合理保證,以符合通用會計原則,對於外部目的的財務報告的可靠性和財務報表的編制;
c. 對註冊者的信息披露控制和程序有效性進行了評估,並根據該評估,在此報告中闡述了對期末披露控制和程序的有效性的結論;
d. 在本報告中披露註冊人在其第四財季期間內控件的任何變更,這些變更對註冊人的基報表產生了重大影響,或合理可能對註冊人的基報表產生重大影響;並
5.註冊商的其他認證官員和我已經根據我們對財務報告內部控制的最新評估披露,向註冊商的核數師和董事會董事 (或執行等效職能人員):
所有重大缺陷和設計或內部財務報告控制操作中的實質性弱點,有可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b. 任何管理層或其他在被報告人內部財務報告控制中發揮重要作用的員工涉及的任何欺詐行爲,無論是否構成實質性欺詐;
日期:2024年11月14日 |
Robert DeLucia |
羅伯特·德盧西亞 |
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首席財務官(信安金融官) |