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展品31.1

首席執行官的認證

我,Spencer Neumann,特此證明:

我,雷吉娜·格勞爾,證明:

1. 我已經審閱了Cyclerion Therapeutics, Inc.的10-Q季度報告;

2. 根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,以使在作出這些陳述之時的情況下,本報告所涵蓋的期間內不會因此而產生誤導。

3. 根據我的了解,基於本報告中包括的財務報表和其他財務信息,對註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量在所有重大方面進行了公平陳述,適用於本報告中所示期間。

4. 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及對基本報表的內部控制(根據交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義)。

(a)在我們的監督下設計了這樣的披露控制和程序,或導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人相關的重要信息,包括其合併子公司的信息,在本報告編制期間由其他機構內的人員向我們通報;

(b)在我們的監督下設計了這樣的財務報告內部控制,或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據普遍公認的會計準則爲外部目的提供有關財務報告的可靠性和編制的合理保證;

(c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論,該結論基於對此評估的結束期有效性,涵蓋了本報告所覆蓋的期限。

(d) 披露在本報告中,發生在註冊人最近財政季度期間的註冊人的內部財務控制的任何變化,這種變化已經對註冊人的內部財務控制產生重大影響,或者有合理可能對註冊人的內部財務控制產生重大影響;

5. 其他核證主任和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和註冊董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:

(a) 所有板塊重要缺陷和在內部控制設計或操作中存在的重大弱點,這些問題在合理的情況下可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告金融信息的能力造成不利影響;並且

(b)涉及在註冊人的財務報告內部控制中擁有重要角色的管理人員或其他員工的任何欺詐行爲,無論是否構成重大。

 

日期:2024年11月14日

由:

/s/ Regina Graul

姓名:

Regina Graul

職稱:

總裁兼首席執行長(首席執行官)