附件31.1
首席执行官证明书
我,Spencer Neumann,特此证明:
本人Grigorios Siokas,Cosmos Health Inc.的首席执行官,特此声明:
1. | 我已审阅了阿童木健康公司截至2024年9月30日的10-Q表格报告; | |
2. | 根据我的了解,本报告不包含任何不真实的重大事实陈述,也未遗漏以使根据制作这些表述的情况,本报告所涵盖期间的陈述不具有误导性所必需的重大事实陈述; | |
3. | 根据我的了解,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,在所有重大方面,如实反映了报告期内报告的注册公司的财务状况、经营成果和现金流量; | |
4. | 我负责建立和维护注册人的披露控制和程序(按照《交易所法规》13a-15(e)和15d-15(e)的定义)以及财务报告内部控制(按照《交易所法规》13a-15(f)和15d-15(f)的定义)并已: | |
a) | 设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序; | |
b) | 设计这些内部财务报告控制,或者在我们监督下设计这些内部财务报告控制,以合乎一般公认的会计原则,为外部目的提供关于财务报告可靠性和编制财务报表的合理保证; | |
c) | 评估注册人的披露控制和程序的有效性,并根据这样的评估,在本报告中提出我们对披露控制和程序有效性的结论,截至本报告涵盖期间末; | |
d) | 本报告中披露了注册人在注册人最近的财政季度中发生的有任何改变的财务报告内部控制,或者有合理可能在实质上影响或有合理可能在实质上影响注册人的内部控制,无论是季度性报告还是其他报告; |
5. | 根据我们最近的财务报告内部控制评估,我已向公司注册会计师和董事会审计委员会(或执行相同职能的人)披露了该信息: |
| a) | 对所有在财务报告内部控制的设计或操作中重大缺陷和实质性弱点进行评估,这可能会对注册者记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及 |
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| b) | 有关本注册人的管理层或其他员工在试图影响本注册人财务报告内部控制方面有重要作用的欺诈问题已在本登记人的最新财务报告内部控制评估中揭示。 |
| Cosmos Health Inc. |
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日期:2024年11月14日 | 作者: | /s/ Grigorios Siokas |
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| 首席执行官Grigorios Siokas |
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| (首席执行官) |
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