EX-31.1 2 ea022106801ex31-1_wetouch.htm CERTIFICATION

展示 31.1

 

セクション302に基づく認証

私、Christopher Leeが証明する:

 

私は、Zongyi Lianであることを証明します:

 

1.私は、この四半期の 報告書のForm 10-QをWetouchテクノロジー株式会社について見直しました;

 

2.私の知る限り、この報告書には虚偽の陳述が含まれていないし、必要な事実を省略していない。報告が行われた事情の下では、その陳述が本報告書がカバーする期間において誤解を招かないように慎重に表現されている。

 

3.私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表とその他の財務情報は、レジスタントの財務状況、業績、および現金の流れを全体的に正確に反映している。

 

4.登録者のその他の証明 責任者と私は、登録者のために開示管理(取引所法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)と財務報告に関する内部管理(取引所法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)を確立し、維持する責任があります:

 

a.我々は、この報告書の準備期間中、登録者、およびその連結子会社に関する重要な情報が他の当該実体内の者によって私たちに知らされるように設計されたその他の開示管理および手続きを設計した、または当該開示管理および手続きを我々の監督の下で設計させた。

 

b.当社の監督のもとに、財務諸表の信頼性に関する合理的な保証および一般に受け入れられている会計原則に従った外部用途のための財務諸表の作成に関する内部統制を設計するか、このような内部統制を設計させた

 

c.登録者の開示管理体制と手続きの有効性を評価し、この報告書においてこの評価に基づいて、本報告書でカバーされる期間の終わり時点での開示管理体制と手続きの有効性についての結論を示した。

 

d.この報告書において、登録者の最近の会計四半期(年次報告の場合は登録者の第四会計四半期)に起こった財務報告に関する内部管理の変化を開示し、それが登録者の財務報告に関する内部管理に重大な影響を及ぼした、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性があることを示した。

 

5.登録者の他の認証責任者とともに、財務報告に関する内部管理の最近の評価に基づいて、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす人々)に開示した。

 

a.会社の財務報告の内部統制の設計または運用における重大な欠陥または本質的な欠陥は、会社が財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に悪影響を与える可能性があり、合理的な影響を及ぼす可能性があるものすべてを開示しています。

 

b.重要なかどうかに関わらず、管理職またはその他の従業員が財務報告の内部統制に重要な役割を果たす詐欺について、開示しています。

 

日付: 2024年11月14日 By: /s/ ゾンイー・リアン
  Name:  ゾンイー・リアン
  タイトル: 最高経営責任者兼社長
    (主要経営責任者)