EX-31.1 2 ex31-1.htm

 

展品 31.1

 

首席執行官的認證

 

我,David Tapolczay,證明:

 

1. 我已審閱Conduit Pharmaceuticals Inc.(註冊人)的季度 報告,第10-Q表格;
   
2. 根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述或省略必須披露的事實,且在製作報告時考慮到所處情況,所作陳述不會誤導,與本報告所涵蓋的時期相符;
   
3. 根據我的了解,基本報表和本報告中包含的其他財務信息,在所有關鍵方面公正呈現了報告期內簽署人的財務狀況、經營成果和現金流量;
   
4. 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控件和程序(如交易所法則13a-15(e) 和15d-15(e)所定義)以及內部財務報告控制(如交易所法則13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且有:

 

  a) 設計了這種披露控件和程序,或在我的監督下導致這種披露控件和程序的設計,確保與註冊人相關的重要信息,包括其合併子公司,能夠在這些實體中由其他人告知我,特別是在準備此報告的期間;
     
  b) 設計了這樣內部控件來進行基本報表審計, 或在我的監督下導致內部控件的設計,以提供合理的保證, 關於基本報表的可靠性以及按照一般公認會計原則進行外部用途的基本報表準備;
     
  c) 評估了註冊人的 披露控件和程序的有效性,並在本報告中提交我關於披露控件 和程序有效性的結論,基於對本報告覆蓋期間結束時的評估;以及
     
  d) 在本報告中披露任何在註冊人最近的財務季度中發生的 內部控件變化(在年度報告情況下爲註冊人的第四個財務季度),該變化已對註冊人的 內部控件產生重大影響,或合理可能對其產生重大影響;以及

 

5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們最近的內部控件評估,向註冊人的核數師 和董事會的審計委員會(或執行等效功能的人員)披露了:

 

  a) 在內部控件設計或操作上存在的所有重大缺陷和實質性弱點, 合理可能會對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
     
  b) 任何與管理層或在註冊人內部控件中具有重要角色的其他員工有關的欺詐,無論是否重大。

 

  /s/大衛·泰普克齊博士
  大衛·塔波爾蔡博士
  首席執行官(首席行政官)
   
2024年11月14日