附件99.3
表格52-109F2
中期申報認證書
完整證明書
我,Allen Davidoff,XORTX Therapeutics Inc.的首席執行官, 證實如下:
1. | 評論: 我已審核了XORTX Therapeutics Inc.(以下簡稱「發行人」)截至2024年9月30日止的中期財務報告和中期管理討論與分析(統稱爲「中期文件」)。 |
2. | 沒有虛假陳述: 根據我所知,在行使合理勤勉之下,中期報告中不存在任何關於重要事實的不實陳述或遺漏必須說明的重要事實,或者以使其在所述情況下失實虛假。涉及中期報告的期間。 |
3. | 公正陳述: 根據我的知識,在行使合理的勤勉之後,中期財務報告連同其他中期申報中包含的財務信息,在所有重大方面都客觀公正地展示了發行人的財務狀況、財務表現和現金流情況,截至中期申報的日期和所呈現的期間。 |
4. | 責任: 發行人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(DC&P)和基本報表內部控制(ICFR),這些術語的定義如下 國家儀器52-109 報告提交者年度和中期文件披露的認證, 對於提交者。 |
5. | 設計: 在中期報表所覆蓋的期末,除非在第5.2和5.3段描述的任何限制外,發行人的其他認證主管和我已經: |
(a) | 設計DC&P,或者在我們的監督下設計它,以提供合理保證,確保: |
(i) | 在編制中期報告的時期,我們通過他人了解到與發行人有關的材料信息;並且 |
(ii) | 在證券法規定的時間內,發行人在其年度報告、中期報告或其他報告中需要披露的信息被記錄、處理、彙總和報告。 |
(b) | 在我們的監督下設計了ICFR,或導致其設計,以便根據發行人的GAAP爲外部目的提供關於財務報告的可靠保證和財務報表的編制。 |
5.1 | 控制框架: 發行人的其他認證主管和我用於設計發行人內部控制鑑證的控制框架爲COSO財務控制框架。 |
5.2 | ICFR - 涉及設計的重大缺陷:不適用 |
5.3 | 設計範圍受限制:不適用 |
6. | 報告內部控制財務報告改變: 發行人已在其中期經營與管理討論和分析(MD&A)中披露了在2024年7月1日至2024年9月30日期間發生的影響重大或有合理可能影響發行人內部控制報告制度(ICFR)的任何變化。 |
日期: 2024年11月14日
/s/ Allen Davidoff | |
Allen Davidoff | |
首席執行官 |