展覽31.2
認證
我,Krishnan Krishnamoorthy,證明;
1. | 我已審查了Ilustrato Pictures International Inc.(註冊人)截至2024年9月30日的三個月的10-Q季度報告; |
2. | 根據我的知識,這份報告不包含任何不實的重大事實陳述,也未遺漏任何在本報告所涵蓋期間的背景下,使所作陳述不具誤導性的重要事實。 |
3. | 根據我的知識、本報告中包含的財務報表及其他財務資訊,公允地呈現了註冊人在此報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流量,並在所有重要方面是一致的; |
4. | 註冊人的其他證明官和我負責建立和維護披露控制及程序(如交易所法規第13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及對財務報告的內部控制(如交易所法規第13a-15(f)和15d-15(f)定義),並已: |
a. | 經設計了這樣的資訊披露控制和程序,或在我們的監督下導致設計了這樣的資訊披露控制和程序,以確保與登記者有關的重要資訊,包括其合併子公司,被其他實體內的人通知我們,特別是在準備本報告期間; |
b. | 在我們的監督下,設計了這樣的內部財務報告控制或是導致這樣的內部財務報告控制設計,以便根據普遍認可會計原則,為外部目的可靠地報告財務狀況和財務報表的準備提供合理的保證; |
c. | 評估了登記人披露控制 和程序的有效性,並在本報告中提出我們對於披露控制和程序有效性的結論, 截至本報告涵蓋期間的結束,基於此評估;以及 |
d. | 在本報告中披露了登記人最近財務季度(對於年度報告而言為登記人的第四個財務季度) 內部控制在財務報告方面的任何變更,這些變更已實質影響或合理可能實質影響登記人 的財務報告內部控制;以及 |
5. | 登記人的其他認證官員和我已根據我們最近的財務報告內部控制評估,向登記人的審計人和審計委員會 的登記人董事會(或履行等同職能的人員)披露: |
a. | 所有在設計或操作上對財務報告內部控制的重大缺陷和實質弱點,這些缺陷和弱點合理可能對登記人 t記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;以及 |
b. | 任何包含管理層或在登記人的財務報告內部控制中擔任重要角色的其他員工的詐欺,無論其是否實質。 |
日期: 2024年11月19日
/s/ 克里希南·克里希納穆爾提 | ||
By: | 克里施南·克里什納莫提 | |
職稱: | 財務長 | |
(首席會計及財務長) |