false 0001692819 0001692819 2024-11-17 2024-11-17

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

目前报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定

证券交易法1934年第13或15(d)条

报告日期(最早报告事件日期): 2024年11月17日

 

 

vistra corp

(依凭章程所载的完整登记名称)

 

 

 

德拉瓦   001-38086   36-4833255

(依据所在地或其他管辖区)

的注册地或组织地点)

 

(证券交易所文件编号)

文件号码)

 

(国税局雇主

识别号码)

 

6555 Sierra Drive

欧文, 德克萨斯州

  75039
(总部办公地址)   (邮递区号)

(214) 812-4600

(注册人电话号码,包括区号)

N/A

(如果自上次报告以来更改了前名或前地址)

 

 

请勾选以下适当的框框,以表示表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何条款的提交义务(请参见一般指示A.2.): 8-K 提交本申报书旨在同时满足登记人根据以下任何条款的申报义务:

 

根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425),书面通信

 

根据交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根据交易所法(17 CFR 240.l4a-12)

 

开始之前 根据规则的通信 14d-2(b) 根据《交易法案》(17 CFR 240。 14d-2(b))

 

开始之前 根据规则的通信 13e-4(c) 根据交易所法(17 CFR 240.13e-4(c))

根据法案第12(b)条登记的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
标的

 

每个交易所的名称

注册证券

普通股,每股面值为0.01美元   VST   纽约证券交易所

请在方框内打勾,指出申报人是否属于1933年证券法规定的新兴成长公司(本章节第230.405条)或1934年证券交易法规定的新兴成长公司(本章节第240.1.2亿2条)的范围。(一个法人实体必须选择一个框) 12b-2 1934年证券交易法案 (§240.12b-2 本章节)

新兴成长型公司

如果是新兴增长企业,在核取方框内指示注册人是否选择不使用依据交易所法案第13(a)条所提供的遵守任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期。 ☐

 

 

 


项目1.01。

进入实质性定性协议

如先前所宣布的,Vistra Operations Company LLC,为特拉华州的有限责任公司("母公司)以及vistra corp的间接全资子公司,以及Vistra Vision Holdings I LLC,为特拉华州的有限责任公司和Parent的间接全资子公司("Vistra Vision Holdings)于2024年9月18日签订了单位购买协议,与(i)VV Aggregator Holdings 1 LLC,一家特拉华州的有限责任公司,为某些由Avenue Capital Management II, L.P.管理的所有基金类型的关联公司(统称为"Avenue」)原始大道UPA)、以及(ii) 由Nuveen 资产管理 有限公司建议的特定 所有基金类型 和账户(统称为“Nuveen)根据条款及控制项,Vistra corp将购买Avenue及Nuveen合共15%在Vistra Vision LLC(“Vistra Vision”),一家特拉华州有限责任公司(“Transactions”).

于2024年11月17日,母公司与vistra corp的Vision Holdings签署了一份信函协议,与Avenue(“限制条款)根据其条款和条件,如果母公司在2024年12月20日或之前通过私人发行成功定价至少12.5亿美元的票据(“融资控制项”),vistra corp的Vision Holdings和Avenue将修订和重述原始Avenue UPA(“A&R Avenue UPA”),以规定对Avenue所欠的全部购买价格,无需支付利息,应在交易关闭时进行一次性支付,预计为2024年12月31日。如果在2024年12月20日之前未满足融资控制项,则原始Avenue UPA的条款和条件将仍然有效。

上述信函协议的描述,包括A&R Avenue UPA,并不声称是完整的,并完全由信函协议的完整文本所限定,其中的副本作为本文件的展览10.1提交并纳入本文参考。此信函协议的附加文件旨在为投资者提供有关其条款的信息。它们并非旨在提供有关 vistra corp、母公司、vistra corp的Vision Holdings或Vistra Vision的其他事实信息。特别是,任何一方在信函协议中的陈述、担保和约定仅为其目的而作,并且仅旨在惠及协议各方,可能受到缔约各方所同意的限制,包括被机密披露时间表所限定,这些时间表是为了在缔约各方之间分配合同风险而制定而不是将这些事项确立为事实,并且可能受到适用于缔约各方的重大性标准,这些标准可能与适用于投资者的标准不同。因此,这些陈述和担保可能无法描述它们作出时或任何其他时候的实际情况,并且投资者不应依赖它们作为事实陈述。这些机密披露时间表包含信息,对原始Avenue UPA、信函协议及如进入则进入的A&R Avenue UPA中的陈述和担保进行修改、限定和创造例外。

 

第9.01项。

财务报表和展示文件。

(d) 附件。

 

附件

编号

  

描述

10.1*    信件协议,日期为2024年11月17日,由vistra corp、vistra vision holdings i LLC及VV Aggregator Holdings 1 LLC共同签署
*    根据条例第601(a)(5)项,某些展示、时间表及附录已被省略 /s/ Roger W. Byrd Vistra同意在SEC要求时,补充提供任何省略的附录、时间表或附件的副本。
104    交互式数据文件封面(嵌入内联XBRL文档中)。

 


签名

根据1934年证券交易法的要求,申报人已按要求授权执行官签署此报告。

 

    vistra corp
日期: 2024年11月19日    

/s/ Kristopher E. Moldovan

    姓名:   克里斯多福·E·摩尔多万
    职称:   Executive Vice President and Chief Financial Officer