EX-31.1 2 ex31_1.htm EXHIBIT 31.1

 

EXHIBIT 31.1

証明

 

私、ウィリアムb.ホーンは、次のことを証明します:

 

1. 私はHyperscale Data, Inc.のForm 10-Qに関する四半期報告書を確認しました;

 

2. 私の知識に基づくと、この報告書には重要な事実の偽りの記載がなく、またそのような記載が行われた状況を考慮すると、この報告書がカバーする期間について誤解を招かないために必要な重要な事実の不記載もないと思われます。

 

3. 私の知識に基づいて、このレポートに含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、このレポートで提示された期日および期間において、登録者の財務状況、業績およびキャッシュフローをすべて重要な点で適切に表しています。

 

4. その他の認証役員および私は、取引所法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義される開示コントロールと手続き、および取引所法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義される財務報告に対する内部統制を設立および維持する責任があり、その他の事項がないことを確認しました

 

(a) 当社の監督の下で、その開示管理及び手続を設計するか、そのような開示管理及び手続の設計を主導させ、この報告書の作成期間中に特に当該実体内で他者により私たちに知らされる、登録人に関する重要な情報があることを確認するために

 

(b) 私たちは、当社の監督の下で、財務報告の信頼性および財務諸表の作成が一般的に受け入れられている会計原則に従って行われることを保証するため、財務報告の内部統制を設計するか、もしくは内部統制の設計を引き起こしました。

 

(c) 登録者の開示管理機能および手続きの効果を評価し、この報告書に調査結果を示し、その評価に基づき、報告期間終了時点での開示管理機能と手続きの効果について報告しました。

 

本報告書において、報告会社の内部統制に関する事項について、報告期間中(年次報告書の場合は報告会社の第四四半期)に生じた、報告会社の内部統制に重大な影響を与えたまたは合理的に重大な影響を与えるおそれのある変更情報の開示;

 

5. 登録者のその他の認証担当者と私は、財務報告に関する内部統制の最近の評価に基づき、登録者の監査人および登録者の取締役会(または同等の機能を担う者)に開示しました:

 

(a) 会計情報の記録、処理、集計、報告に不利益を及ぼす可能性のある、財務報告に係る内部統制の設計または種類における重大な欠陥および重大な欠陥を全セクター

 

(b) また、登録者の財務レポーティングにおける内部統制に重要な役割を果たす経営陣や他の従業員に関与する、それが重要であるかどうかにかかわらず、いかなる詐欺行為も含まれます。

 

日付: 2024年11月19日

 

/s/ William B. Horne  
名前:ウィリアムb.ホーン  
肩書き:最高経営責任者  
(主要経営責任者)