文件認證
我,曼紐爾·曼弗迪,證明:
1.我已審查了Waldencast plc的20-F表格的年度報告;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,全面準確地向所有板塊展示了公司截至本報告日期的財務控件、經營成果和現金流量;
4. 公司的其他認證官員和我負責爲公司建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及內部財務報告控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的),並已經:
(a)根據我們的監督,設計了這樣的披露控制和程序,或導致他人在這些實體內設計這樣的披露控制和程序,以確保公司及其合併子公司的重要信息在編制本報告期間,特別是在制定時間內,被我們了解;
(b)根據我們的監督,設計了這樣的內部財務報告控制,或導致他人在這些實體內設計這樣的內部財務報告控制,以合乎普遍接受的會計準則,爲對外提供財務報告的可靠性和財務報表的編制提供合理保證;
(c)評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中陳述我們根據該評估,在本報告結束時對披露控制和程序的有效性的結論;
(d)在本報告中披露了公司內部財務報告控制在年度報告涵蓋的期間內發生的可能對公司內部財務報告產生重大影響,或有合理可能對公司內部財務報告產生重大影響的任何變化;
5. 公司的其他認證主管和我已根據我們最近一次對財務報告內部控制的評估,向公司的核數師和公司董事會審計委員會(或履行相應職能的人)披露:
(a)所有可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成重大缺陷和實質性缺陷的內部財務報告控制的設計或運作的所有重大缺陷和實質性缺陷;
(b)任何可能牽涉管理層或其他在公司內部財務報告控制中擔任重要角色的員工的欺詐,無論是否重大。
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2024年11月20日 | 由: | ICR |
| | 姓名: Manuel Manfredi |
| | 職位: 首席財務官和信安金融 |