展示 31.1
証明書
私、クレイグ・ジャルベルトはここに証明します:
(1) | 私はTFF製薬株式会社(以下、会社という)のこの財務諸表(Form 10-Q)を確認しました; |
(2) | 私の知る限り、この報告書には虚偽の陳述が含まれていないし、必要な事実を省略していない。報告が行われた事情の下では、その陳述が本報告書がカバーする期間において誤解を招かないように慎重に表現されている。 |
(3) | 私の知識に基づくと、このレポートに含まれる財務諸表やその他の財務情報は、本レポートに示されている期間の会社の財務状態、業績、およびキャッシュフローを適正に全ての重要側面で公正に表示しています。 |
(4) | 会社のその他の認証役員および私は、同社の開示管理および手続(取引所法規13a-15(e)および15d-15(e)に定義されている)および財務報告に対する内部統制(取引所法規13a-15(f)および15d-15(f)に定義されている)を確立し維持する責任があります。 |
(a) | 私たちは、会社およびその連結子会社に関連する重要な情報が、特にこの報告書の作成期間中、当該実体内の他の者によって私たちに伝えられるようにするために、その開示管理および手続を設計した、または私たちの監督下でその開示管理および手続が設計されるようにしました。 |
(b) | われわれは、財務諸表の信頼性及び外部報告に必要な財務諸表作成の合意された会計原則に従っていることに関する合理的な保証を提供するため、内部統制に関する監修下で財務諸表に関する内部統制を設計するなどの対策を講じています。 |
(c) | 企業の開示管理および手順の有効性を評価し、この報告書において、その評価に基づいて当該報告書での開示管理および手順の有効性に関する結論を報告した。この報告書の対象期間中におけるものです。 |
(d) | 報告書において、過去四半期中に発生し、会社の内部財務報告の統制に実質的な影響を与えたか、合理的に実質的な影響を与える可能性がある、会社の内部統制に関する変更を開示しました。 |
(5) | 会社のその他の認証 担当者および私は、財務報告に関する内部統制の最新の評価に基づいて、会社の監査人および会社の取締役会の監査委員会(または同等の職務を行う者)に開示しました。 |
(a) | 財務情報の記録、処理、要約、報告に不利益を及ぼす可能性がある、内部財務報告の設計または運用における全ての重要な不備および重大な欠陥;および |
(b) | 重要性に関わらず、経営陣またはその他の会社の内部財務報告において重要な役割を果たす従業員による詐欺;および |
TFF PHARMACEUTICALS, INC. | ||
日付: 2024年11月20日 | By: | Craig Jalbert |
Craig Jalbert, 最高経営責任者 |