文件附件31.1
认证
最高执行官
我,Joseph C. Bartolacci,证明:
1. 我已审阅马修国际公司的Form 10-k年度报告;
2.根据我的知识,本报告不包含任何关于重大事实的不实陈述或遗漏未能在制订陈述时必需的重大事实,并且在所涉及期间,根据当时的情况,所作的陈述没有误导性;
3.基于我的知识,本报告中包括的财务报表和其他财务信息完整、真实地反映了登记者在本报告中呈现的时期内的财务状况、经营业绩和现金流量;
4.注册人的其他证明官员和我负责建立和维护对注册人的信息披露控制和程序(根据证券交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)以及财务报告内部控制(根据证券交易所法案规则13a-15(f)和15d-15(f)定义),并且我们:
a) 我们设计了这样的披露控制和程序,或在我们的监督下导致这样的披露控制和程序的设计,以确保与注册人有关的重要信息,包括它的合并子公司,由这些实体内的其他人向我们知晓,特别是在准备本报告的期间;
b) 在我们的监督下设计了这样的财务报告内部控制,或导致这样的财务报告内部控制的设计,以便根据通用会计原则为外部目的提供有关财务报告的可靠性和财务报表编制的合理保证;
c) 评估了登记者的披露控制和程序的有效性,并根据该评估在本报告中表达了我们对披露控制和程序有效性的结论,截至本报告覆盖期结束时;
在本报告中披露了注册人在最近一个财政季度(年度报告的情况下为注册人的第四财政季度)发生的影响重大或有可能对注册人的内部财务报告控制产生重大影响的内部控制变化;和
5.根据我们最近对财务报告内部控制的评估,注册人的另一位证明官员和我已向注册人的审计师和注册人的董事会(或执行相同职能的人)披露了:
a) 所有重大缺陷和对财务报告内部控制设计或操作的重大缺陷,这些缺陷合理地可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和
b) 涉及对注册者财务报告内部控制具有重大作用的管理人员或其他雇员的任何欺诈行为,无论是否重要。
日期:2024年11月22日
/s/约瑟夫·C·巴托拉奇
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约瑟夫·C·巴托拉奇
总裁兼首席执行官