EX-31.1 3 ex311-ceocertq3fy25.htm EX-31.1 文件

展品31.1
認證
我,馬克·貝尼奧夫,證明:
1. 我已經審查了Salesforce, Inc.的10-Q表格報告;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重大方面客觀公正地反映了報告期內的註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
4. 本登記人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控件和程序(如交易所法第13a-15(e)和15d-15(e)條款所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易所法第13a-15(f)和15d-15(f)條款所定義),並已:
a)設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下讓他人設計了這些披露控制和程序,以確保公司(包括其附屬機構)的所有重要信息都能被他人知曉,尤其是在編寫此報告期間;
b) 設計了內部財務報告控制,或在我們的監督下使內部財務報告控制被設計,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性以及根據公認會計原則編制外部目的的基本報表;
c) 評估了註冊人的披露控件和程序的有效性,並在本報告中提出了關於該披露控件和程序有效性的結論,基於對本報告覆蓋期限末的評估;以及
d)在本報告中披露了公司在最近一個財政季度內(對於年報而言,爲公司第四個財政季度)發生的任何影響重大或很有可能對內部財務報告產生重大影響的財務報告內部控制變化。
5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們最近對內部財務報告控制的評估,向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或執行等效職能的人員)披露:
a) 設計或控件中存在的所有重大缺陷和實質性弱點,這些問題很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b) 涉及管理層或在註冊人內部財務報告控件中扮演重要角色的其他員工的任何欺詐,無論其是否重大。
 
2024年12月3日
/s/ 馬克·貝尼奧夫
馬克·貝尼奧夫
董事會主席和
首席執行官
(首席執行官)