展品31.1
認證
我,喬納森·德蓋諾,證明:
(a) 設計這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下造成這樣的披露控制和程序,以確保有關公司及其合併子公司的重要信息在該公司內的其他人員在準備這份報告的期間內向我們披露,尤其是在披露這份報告的期間內;
(b) 設計這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下造成這樣的財務報告內部控制,以根據普遍公認的財務會計準則爲外部目的提供財務報表的可靠性的合理保證;
我們對申報人的信息披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中根據該評估的結果,對披露控制和程序的有效性作出了結論,截至本報告所涵蓋的期末。
(d)在本報告中披露了報告期內發生的影響或有可能影響公司內部控制的內部控制變化;
(a)所有對公司內部控制的設計或操作有重大缺陷和實質性缺陷的情況,並有可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息產生負面影響;
(b)涉及管理層或其他員工在公司內部控制方面具有重要作用的任何欺詐行爲,不論其是否重大。
日期:2024年12月5日 |
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由: |
/s/ 喬納森·德蓋諾 |
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喬納森·德蓋諾 |
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首席執行官 |