EX-31.2 3 d901001dex312.htm EX-31.2 EX-31.2
 
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展示31.2
私, コフィ・A・ブルースは、次のことを証明します。
 
1.
 
ゼネラルミルズ社の10-Qフォームに関するこの四半期報告書をレビューしました。
2.
 
基づいて
 
上の
 
私の
 
知識に基づいて
 
これ
 
報告
 
する
 
それらは
 
含む
 
いかなる
 
虚偽の
 
声明
 
 
a
 
重要な
 
事実
 
または
 
省略する
 
 
 
a
 
重要な
 
事実
必要
 
作成するため
 
その 記述
 
作成された
 
状況を考慮して
 
 
状況の下で
 
どのようにして
 
財務諸表 は
 
作成された
 
誤解を招くことのない
この報告書がカバーする期間に関して;
3.
 
基づいて
 
上の
 
私の
 
知識、
 
私たちは
 
ファイナンシャル
 
陳述、
 
and
 
その他
 
ファイナンシャル
 
情報
 
含まれた
 
 
これ
 
報告、
 
かなり
 
現在および将来の無担保かつ劣後のディアーまたはディアーキャピタルの義務であり、法律の規定によって優先される義務を除く。
 
 
全て
重要な
 
尊重
 
私たちは
 
ファイナンシャル
 
種類、
 
結果
 
 
運営
 
and
 
現金
 
フロー
 
 
私たちは
 
登録者
 
として
 
による、
 
and
 
ため、
 
私たちは
 
報告で提示された期間;
この報告で提示された期間;
4.
 
登記官の
 
その他の認証担当者
 
および私は責任があります
 
ために 確立し
 
開示管理を維持すること
 
および手続き
(として
 
定義されています
 
 
取引所
 
 
ルール
 
13a-15(e)
 
and
 
15d-15(e))
 
and
 
内部
 
管理
 
それを超えて
 
ファイナンシャル
 
報告
 
(として
 
定義されています
 
取引所法則13a-15(f)及び15d-15(f)に基づき、登記者は次のことを行いました:
(a)
 
設計し その
 
開示コントロール
 
および手順、
 
または 引き起こされた
 
そのような開示
 
管理および
 
手順 が
 
設計されること
 
のもとで
私たちの
 
監督、
 
 
保証する
 
その
 
重要な
 
情報
 
関連
 
 
私たちは
 
登録者、
 
包括する
 
それの
 
統合された
 
子会社、
 
それらの組織内の他者によって知らされます。 特にその期間中に
 
この報告書が作成されている種類;
(b)
 
設計された
 
その
 
内部
 
管理
 
それを超えて
 
ファイナンシャル
 
報告,
 
または
 
引き起こした
 
その
 
内部の
 
管理
 
それを超えて
 
ファイナンシャル
 
報告
 
 
である
設計されている
 
下に
 
私たちの
 
監督,
 
 
提供する
 
合理的な
 
保証
 
について
 
私たちは
 
信頼性
 
 
ファイナンシャル
 
報告
 
and
 
その場合
外部目的のための財務諸表の作成は 一般に受け入れられている会計原則に従って行われます;
 
評価しました
(c)
 
効果
 
私たちは
 
 
 
私たちは
 
登録者の
 
開示
 
コントロール
 
and
 
手続き
 
and
 
提示された
 
 
これ
 
報告
 
私たちの
結論
 
に関する
 
効果
 
について
 
開示
 
管理 と
 
手続き、
 
現在
 
終了
 
of the
 
この
 
カバーされた期間
その評価に基づく報告; そして
(d)
 
開示された
 
 
これ
 
報告
 
いかなる
 
変更
 
 
私たちは
 
登録者の
 
内部
 
管理
 
それを超えて
 
ファイナンシャル
 
報告
 
その
 
発生した
 
間に
 
その
登録者の
 
最新の
 
最も
 
財政
 
四半期
 
(提供者
 
登録者の
 
四番目
 
財政
 
四半期
 
 
私たちは
 
ケース
 
 
一つの
 
年次
 
報告)
 
その
 
重要に影響を与えたか、または重要に影響を与える可能性がある
 
登録者の内部統制について
 
財務報告; そして
5.
 
その
 
登録者の
 
その他
 
認証する
 
役員
 
and
 
I
 
があります
 
開示された、
 
基づいて
 
上の
 
私たちの
 
最も
 
最近の
 
評価
 
 
内部
 
管理
 
上に
ファイナンシャル
 
報告、
 
 
私たちは
 
登記者の
 
監査人
 
and
 
私たちは
 
監査
 
委員会
 
 
私たちは
 
登録者の
 
取締役会
 
 
取締役
 
(または
 
人々
同等の機能を果たす者:
(a)
 
全セクター
 
重要な不足
 
and
 
重要な
 
弱点
 
私たちは
 
デザイン
 
または 取引種類
 
の 内部
 
管理
 
それを超えて
 
財務報告
どの
 
います
 
合理的に
 
おそらく
 
 
悪影響を与える
 
影響する
 
私たちは
 
登録者の
 
能力
 
 
記録、
 
処理、
 
要約する
 
and
 
報告
 
財務
情報; と
(b)
 
いかなる
 
詐欺,
 
かどうか
 
または
 
それらは
 
資料、
 
その
 
関与する
 
管理
 
または
 
その他
 
従業員
 
 
があります
 
a
 
重要な
 
役割
 
 
内部管理
財務報告に対する
 
日付:2024年12月18日
Kofi A. Bruce
 
Kofi A. Bruce
 
最高財務責任者